Programma 6: Overhead

Missie

Terug naar navigatie - Programma 6: Overhead - Missie

Door de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dit programma vanaf de begroting 2017 opgenomen. Door deze herziening worden de overheadkosten vanaf 2017 verantwoord op een taakveld “Overhead”. Hierdoor wordt direct zichtbaar wat de overheadskosten van de gemeente zijn. De kenmerken van dit programma zijn anders dan in de andere programma’s; om die reden wijkt de indeling ook af.

Doelstelling van het programma Overhead is om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead van de gehele organisatie en de raad ook meer zeggenschap over die kosten te geven. Om dit te kunnen vaststellen, wordt een definitie van het begrip overhead geïntroduceerd, waarbij we gebruik maken van de definities uit ‘vensters voor bedrijfsvoering’.

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie maakt het mogelijk een aantal kosten rechtstreeks toe te rekenen. Hieronder een samenvatting van wat onder overhead valt:

  1. Leidinggevenden primaire proces
  2. Financiën, toezicht en controle op eigen organisatie
  3. Personeel en organisatie
  4. Inkoop
  5. Communicatie
  6. Juridische zaken
  7. Bestuursondersteuning
  8. Informatie en automatisering
  9. Facilitaire zaken en huisvesting
  10. DIV (Documentatie en Informatie Voorziening)
  11. Managementondersteuning primaire proces

 

 

 

Toelichting financiële afwijkingen Overhead

Overhead S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
GRSA2 Op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 van de GRSA2 is de bijdrage voor Cranendonck verhoogd met 266k (structureel) en 68k (incidenteel). S -266 N -266 N
GRSA2 Op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 van de GRSA2 is de bijdrage voor Cranendonck verhoogd met 266k (structureel) en 68k (incidenteel). I -68 N -68 N
Vervoermiddelen/tractie kapitaallasten De kapitaallasten zijn lager dan geraamd, omdat een aantal vervoermiddelen geleased gaan worden. I 109 V 109 V
Vervoermiddelen/tractie lease De leasekosten zijn hoger dan de raming. I -15 N -15 N
Totaal -240 N 0 0 -240 N
Totaal structureel S -266 0 0 -266
Totaal incidenteel I 26 0 0 26
Totaal programma -240 N 0 0 -240 N

Overzicht baten en lasten programma Overhead

PROGRAMMA 6 Overhead Begroting 2024 Jaarrekening 2024 Begr. na wijz. 2025 Mutaties Burap Begroting 2025 na Burap
Lasten:
6.1 Overhead 9.223 9.177 10.370 240 10.610
Totaal Lasten 9.223 9.177 10.370 240 10.610
Baten:
6.1 Overhead - 49 - - -
Totaal Baten - 49 - - -
Saldo voor resultaatbestemming 9.223 N 9.128 N 10.370 N 240 N 10.610 N
Bestemmingen
Stortingen reserves - - - - -
Onttrekkingen reserves - - - -
Bestemming per saldo - - - - -
Saldo na resultaatbestemming 9.223 N 9.128 N 10.370 N 240 N 10.610 N