Programma 1: Wonen + Leven

Missie

Terug naar navigatie - Programma 1: Wonen + Leven - Missie

De gemeente Cranendonck focust zich vooral op het behouden en versterken  van de groene en rustieke, fijne leef- en woonomgeving. Het ‘eigene’ van elke kern behouden of versterken we. Budel en Maarheeze hebben een centrumfunctie en voorzieningen in de verschillende kernen blijven behouden. 

1 Product Wonen

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken?

De Brainportregio ontwikkelt. Dit vraagt om een regionale schaalsprong in onder meer het aantal beschikbare woningen.

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - De Brainportregio ontwikkelt. Dit vraagt om een regionale schaalsprong in onder meer het aantal beschikbare woningen.

Tot en met 2030 worden ruim 550 woningen aan Cranendonck toegevoegd,  waarvan twee derde betaalbaar. In de regio  Zuidoost-Brabant worden  60.000 extra woningen in de periode 2030-2040 gerealiseerd. Als Cranendonck leveren we hier een bijdrage aan. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Initiatieven faciliteren in het ruimtelijk domein

Terug naar navigatie - 1 Product Wonen - Wat wil de raad bereiken? - Initiatieven faciliteren in het ruimtelijk domein

Ruimtelijke initiatieven faciliteren we onder andere door het behandelen van aanvragen voor vergunningen voor bijvoorbeeld bouwen of evenementen. Als een initiatief niet rechtstreeks mogelijk is op basis van het geldende omgevingsplan, kan het in sommige gevallen met een vergunning  (Bopa) en in de toekomst het wijzigen van het omgevingsplan toegestaan worden.  Voor deze initiatieven is het mogelijk om, voorafgaand aan een definitieve aanvraag, via ´idee verkennen´ de wenselijkheid en haalbaarheid van het plan te onderzoeken.  Zo helpen we diverse initiatieven in zowel kernen als buitengebied.

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

2 Product Mobiliteit

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 2 Product Mobiliteit - Wat wil de raad bereiken?

We willen een hoger tempo van de mobiliteitstransitie, een verschuiving van autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit

Terug naar navigatie - 2 Product Mobiliteit - Wat wil de raad bereiken? - We willen een hoger tempo van de mobiliteitstransitie, een verschuiving van autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit

Door de aanhoudende bevolkings- en economische groei van onze regio neemt de verkeersdruk in onze regio alleen maar toe en krijgt de mobiliteitshub Maarheeze een steeds strategischere positie. Daarom benaderen we mobiliteit steeds meer vanuit een regionaal perspectief met bijvoorbeeld een regionale aanpak bereikbaarheid. Dit betekent dat niet iedere Cranendonckse mobiliteitsuitgave altijd in Cranendonck landt, maar dat we bijdragen aan en profiteren van de versterking van het regionale netwerk. Daarnaast willen we de mobiliteitstransitie versnellen: een verschuiving van autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit. Hiermee blijft de leefbaarheid en gezondheid in onze kernen op peil. De gemeente Cranendonck moet nu en in de toekomst goed en makkelijk te bereiken zijn. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

3 Product Accommodaties

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 3 Product Accommodaties - Wat wil de raad bereiken?

Het accommodatiebeleid is een pijler onder de vitale gemeenschappen

Terug naar navigatie - 3 Product Accommodaties - Wat wil de raad bereiken? - Het accommodatiebeleid is een pijler onder de vitale gemeenschappen

Het accommodatiebeleid is een belangrijke pijler onder de doorontwikkeling naar vitale gemeenschappen. We faciliteren daarom gemeenschapshuizen die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de gemeenschap en het welzijn van onze inwoners. 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

4 Product Openbare ruimte

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 4 Product Openbare ruimte - Wat wil de raad bereiken?

De inrichting, vormgeving en het gebruik van de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid en leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - 4 Product Openbare ruimte - Wat wil de raad bereiken? - De inrichting, vormgeving en het gebruik van de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid en leefstijl van inwoners.

De inrichting, vormgeving en het gebruik van de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid en leefstijl van inwoners. Met de komst van de Omgevingswet krijgen we meer ruimte om aandacht te besteden aan gezondheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. We willen naar een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving en volgen daarin de brede doelstelling uit de Nota Duurzaamheid om onze gemeente in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. In 2050 hebben alle inwoners van Cranendonck een koele plek op loopafstand, en zijn de particuliere tuinen verder vergroend. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

5 Product Duurzaamheid

Wat wil de raad bereiken?

Terug naar navigatie - 5 Product Duurzaamheid - Wat wil de raad bereiken?

Verduurzaming van de bebouwde ruimte. Tot en met 2026 gebruiken we het NIP om koopwoningen en VVE-woningen met een laag energielabel beter te isoleren.

Terug naar navigatie - 5 Product Duurzaamheid - Wat wil de raad bereiken? - Verduurzaming van de bebouwde ruimte. Tot en met 2026 gebruiken we het NIP om koopwoningen en VVE-woningen met een laag energielabel beter te isoleren.

De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn het beschikbaar stellen van middelen door het Rijk in het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en het doorzetten van de warmtetransitie. Tot en met 2026 kan van het NIP gebruik worden gemaakt om koopwoningen en VVE-woningen met een laag energielabel beter te isoleren.  We geven invulling aan het NIP via het regionaal isolatieproject ‘De Groene Zone Isoleren’. We koppelen hiermee isolatiemaatregelen aan financieringsoplossingen, net als bij het gelijknamige zonnepanelenproject. We versnellen na afronding van het Wijkuitvoeringsplan Heesakker de warmtetransitie wijksgewijs in de rest van Cranendonck.   

Wat hebben we ervoor gedaan? En met welk resultaat?

Beleidsindicatoren programma Wonen + Leven

Relatie met verbonden partijen programma Wonen + Leven

Relatie met verbonden partijen - Programma 1

Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijen programma Wonen + Leven - Relatie met verbonden partijen - Programma 1

In overeenstemming met de vernieuwde BBV-richtlijnen wordt in elk programma beknopte informatie gegeven over de verbonden partijen die hiermee een relatie hebben. Voor dit programma zijn dat de onderstaande verbonden partijen. Meer gedetailleerde informatie over deze partijen is terug te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Doel: De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) voert namens de provincie Brabant en 21 gemeenten (milieu)taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezichthouden en handhaving.

Financiële informatie: (x €1.000,-)

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Basistaken 267 374 428 428 428 428 428
Verzoektaken 163 85 122 122 122 122 122
Collectieve taken 45 78 64 64 64 64 64

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen Wonen + Leven

bedragen x € 1.000 + = voordeel en - = nadeel
Wonen S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering). I 222 222
Kosten Omgevingswet: De afgelopen jaren hebben we voor invoeringskosten middelen van het Rijk ontvangen. Deze middelen zijn niet volledig besteed. Het niet benutte deel bedraagt 282k. Dit wordt met name veroorzaakt doordat minder kosten zijn gemaakt voor het omgevingsplan. Voorgesteld wordt om voor dit voordeel en de budgetten voor 2025, 2026 en 2027 een bestemmingsreserve Omgevingswet te vormen. I 282 282
Woningen overige doelgroepen: De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat de aansluiting van de units op het elektriciteitsnetwerk in 2024 niet is gerealiseerd. In 2024 moesten daardoor de power units voor een geheel jaar worden ingezet. Verder waren er nog aansluitkosten die door de projectleider niet in de raming waren meegenomen. I -69 -7 -76
Bouwleges: Vanwege enkele grote projecten met hoge leges zijn er extra inkomsten. Dit houdt ook verband met het feit dat door de komst van de Omgevingswet het niet meer mogelijk is bestemmingsplannen te wijzigen wanneer deze niet voor januari 2024 als ontwerp ter inzage waren gelegd. I 52 52
Bestemmingsplannen: In 2024 is vooral gewerkt aan het afronden van de nog lopende bestemmingsplanprocedures waarvoor de leges grotendeel in 2023 zijn ontvangen. Nieuwe initiatieven worden sinds de komst van de Omgevingswet vaker met een vergunning mogelijk gemaakt (zie bouwleges). I -41 -41
Bijdrage infrastructuur en inrichting openbare ruimte woningen Budel-Schoot. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2020 besloten om bij te dragen aan infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte in Budel-Schoot. De kosten worden gedekt uit de reserve ruimtelijke kwaliteit. I -140 140 0
Geo informatie: De landelijke implementatie van het project SOR is vertraagd. Hierdoor is het budget niet volledig benut. I 66 66
Ontwikkelingen Budel-Schoot: Het budget van € 100.000 voor haalbaarheidsonderzoek kerk Budel-Schoot is slechts gedeeltelijk in 2024 besteed. Dekking vindt plaats uit de reserve gemeenschapsvoorzieningen. I 68 -68 0
Projectleiding woonwagenlocaties: de projectleider is later dan gepland gestart (halverwege 2024) hierdoor zijn de kosten lager dan begroot. I 33 33
Bijdrageregelingen: Er ontstaat een voordeel door het grote aantal behandelde initiatieven / veegplannen in 2024. De hogere opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve ruimtelijke kwaliteit en de reserve landschapsversterking. I 218 -218 0
Overige afwijkingen (o.a. lagere advieskosten) I 46 12 58
Totaal 508 234 -146 596
Verkeer & Vervoer S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
legesopbrengsten: Het betreft vergoedingen van nutsbedrijven voor werkzaamheden aan kabels en leidingen. De nutsbedrijven voerden in 2024 meerdere projecten uit om het elektriciteitsnet te verzwaren. Voorafgaand aan een jaar zijn de projecten die de nutsbedrijven uitvoeren niet allemaal bekend. I 81 81
Gladheidsbestrijding: De ramingen van gladheidbestrijding zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal keer dat er uitgerukt wordt voor te strooien. In 2024 is er minder gestrooid als verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2024. I 69 69
Kapitaallasten: Lagere kapitaallasten dan begroot door achterblijven van investeringen in 2023 (het betreft onder meer revitalisering dorpshart Budel). I 152 152
Onderhoud asfaltwegen: Meerkosten diverse klein onderhoud beheer wegen. Redenen hiervoor waren, prijsindexaties, aanvullend onderhoud bermen, onverharde wegen en herstel randschade als gevolg van langdurige natte weersomstandigheden. I -35 -35
Incidentele kosten UVV verkeer: Projecten zijn in 2024 opgestart maar lopen in 2025 nog door. Daarnaast moeten de afrekeningen van samenwerkingsverbanden nog plaatsvinden. I 70 70
Openbare Verlichting De algemene kosten en de kosten voor elektriciteit zijn toegenomen. De ontvangen vergoedingen voor schades en speciale opdrachten zijn ook gestegen. In 2024 zijn er meer schades veroorzaakt, waarvan een groot deel is verhaald op de veroorzakers. I -87 52 -35
Overige afwijkingen (o.a. Masterplan Verkeer 15k) I -1 6 -4 1
Totaal 168 139 -4 303
Accommodaties S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering. I 73 73
Kapitaallasten: Lagere kapitaallasten door achterblijven van investeringen in 2024 (restant kredieten 2023), het betreft onder meer gemeenschapshuis De Schakel en de Schaapskooi I 194 194
Lening De Borgh: In 2024 is de restant lening van de Borgh voor de inrichting afgeboekt ten laste van het resultaat I -315 -315
Onderhoudskosten gemeenschapshuizen: Bij de jaarrekening 2022 is een budget van 150K overgeheveld om veilig gebruik te kunnen maken van de gemeenschapshuizen. In 2024 is hier onder ander de trekwand van de Smeltkroes vervangen. I 57 57
Openbare bibliotheek: We ontvingen middelen (80k) voor de SPUK IDO en BIEB. Deze middelen door de bibliotheek ingezet voor uitvoering van deze regelingen. I -80 80 0
Onderzoekskosten de Borgh: Er zijn twee onderzoeken gedaan naar aanleiding van de kritieke financiële situatie van de Borgh. Het onderzoek van een externe partij heeft zaken aan het licht gebracht die reden zijn van de situatie. Vervolgens heeft Hollands licht een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die een positieve invloed kunnen hebben op de positie van de Borgh. I -35 -35
Huuropbrengsten: Enerzijds zijn de huuropbrengsten van de Borgh lager dan de raming. Anderzijds is huur voor de "nieuwe" Schakel geraamd. Omdat de "nieuwe" Schakel nog is gerealiseerd is de huur lager. I -46 -46
Exploitatie Schepenhuis: Het nadeel in 2024 is ontstaan doordat: - de keukeninrichting is overgenomen; - de exploitatie (o.a. energiekosten) t/m juni 2024 voor rekening van gemeente waren. I -34 16 -18
Overige afwijkingen I 9 -4 -62 -57
Totaal -131 46 -62 -147
Openbare Ruimte S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering. I -75 -75
Afval
Hogere inkomsten: Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen (onderdeel afvalstoffenheffing). I 203 203
Hogere inzamelkosten: Voor toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen (onderdeel afvalstoffenheffing). I -171 -171
Overige geringe afwijkingen afval I 7 7
Storting voorziening afval door positief resultaat I 3 3
Groen
Vergroeningsmaatregelen: In 2024 hebben we subsidie van het Waterschap ontvangen voor onze particuliere vergroeningsmaatregelen welke niet was begroot. Hierdoor konden we overschrijden op het bestaande budget. I -23 34 11
Riolering
Kapitaallasten: Lagere kapitaallasten door achterblijven van investeringen in 2024 (restant kredieten 2023). I 267 267
Lagere kosten riolen: Voor een toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen (onderdeel rioolrechten). I 261 261
Hogere rioolrechten I 81 81
Overige geringe afwijkingen riolering I -8 5 -3
Voorziening riolering: het positieve resultaat (212k) van het product riolering is gestort in de voorziening riolering. Bij de begroting was een onttrekking van 265k geraamd. I -265 -212 -477
Milieu
Stikstof: In 2024 zijn weinig relevante juridische uitspraken over stikstof gedaan die gevolgen hebben voor Cranendonck. Er was dus geen aanleiding om dit geld in te zetten. Eind 2024 zijn echter gerechtelijke uitspraken gedaan die mogelijk consequenties hebben voor projecten of vergunningen. I 54 54
Sanering verkeerslawaai: In 2022 en eerdere jaren heeft de gemeente Cranendonck een subsidie ontvangen van het ministerie. Deze subsidie is bedoeld voor geluidsanering van een aantal woningen in Cranendonck. De subsidie is in afwachting van besteding geoormerkt. In 2024 is circa € 27.000 uitgegeven van de voorbereidingssubsidie en circa € 55.000 van de uitvoeringsubsidie. I -82 83 1
Landelijke regeling veehouderijen: In het voorjaar van 2024 is een bedrag ontvangen van circa 33.000 euro. Dit bedrag is in 2024 niet helemaal besteed . Eind 2024 ontvingen we via de algemene uitkering een bedrag van 120k. We verwachten ook in 2025 weer subsidie te ontvangen. Daarom wordt voorgesteld deze subsidie te boeken op een bestemmingsreserve voor regelingen beëindiging veehouderij. Op deze manier kunnen deze gelden gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld. I 14 14
SPUK Isolatie: Uitgaven in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Gedekt uit SPUK-uitkering dus zonder financiële gevolgen. Restant gaat mee naar het volgend jaar. I -124 124 0
Overige geringe afwijkingen (o.a. beheer bodemapp 14k, uitgaven milieu 13k) I 39 -28 11
Totaal -103 290 0 187
Duurzaamheid S/I Afwijking lasten Afwijking baten Afwijking reserves Saldo afwijking
P-budget: Voor een toelichting verwijzen wij naar het P-budget (paragraaf bedrijfsvoering). I 215 -187 28
Projecten die niet in 2024 zijn gestart hebben geleid tot een lagere besteding van het budget. Dit betreft Beleidsvisie Landschap en Landbouw (€80.000) en de voorgenomen opstart Verzilverlening (€60.000). Verdere onderbesteding is te verklaren doordat de werving van personeel meer tijd in beslag nam dan verwacht. I 170 170
Regionaal isolatieproject Groene Zone: De opstart van dit project heeft meer tijd in beslag genomen. Door de omvang en afstemming met de uitvoerende partij is het project in juni 2024 een keer uitgesteld. Bestuurlijke aftrap vond plaats in oktober 2024 en de eerste informatieavonden voor bewoners waren in januari 2025. I 68 68
Bijdrage regionale energiestrategie 2024: Deze bijdrage is ontvangen in de decembercirculaire 2024 en moeten we doorbetalen aan de MRE. In programma 5 (inkomsten Algemene uitkering gemeentefonds) ontstaat een voordeel. I -462 -462
Overige geringe afwijkingen I 16 19 35
Totaal 7 -168 0 -161
Totaal structureel S 0 0 0 0
Totaal incidenteel I 449 541 -212 778
Totaal programma 449 541 -212 778

Overzicht baten en lasten programma Wonen + Leven

Wat mag programma 1 kosten?

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma Wonen + Leven - Wat mag programma 1 kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting primitief 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten
1.1 Wonen 2.401 2.079 1.024 3.103 2.595 -508
1.2 Verkeer en vervoer 3.466 3.809 171 3.980 3.812 -168
1.3 Leefbaarheid 1.397 1.374 180 1.553 1.684 131
1.4 Openbare ruimte 6.938 7.040 110 7.150 7.253 103
1.5 Duurzaamheid 940 704 1.043 1.747 1.740 -7
Totaal Lasten 15.142 15.006 2.528 17.534 17.085 -449
Baten
1.1 Wonen 1.410 738 275 1.013 1.247 234
1.2 Verkeer en vervoer 180 38 40 78 217 139
1.3 Leefbaarheid 111 128 0 128 175 46
1.4 Openbare ruimte 5.143 5.242 0 5.242 5.532 290
1.5 Duurzaamheid 113 328 0 328 160 -168
Totaal Baten 6.957 6.475 315 6.790 7.331 541
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.185 -8.532 -2.213 -10.744 -9.754 990
Stortingen in reserves
1.9 Mutaties reserves programma 1 635 80 2.095 2.175 3.051 876
Onttrekkingen uit reserves
1.9 Mutaties reserves programma 1 1.469 173 3.344 3.517 4.180 664
Mutaties reserves 835 93 1.249 1.342 1.130 -212